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廉政专栏
盘点2015年因腐败案落马的高校…
媒体称2014年全国高校腐败案涉…
2014年高校落马官员腐败案
高校为何成为工程腐败“重灾区”
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审计动态
2016年11月工作完成情况和12月工…
2016年10月工作完成情况和11月工…
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部门概况
审计处是永利内部审计行政职能部门,对永利院长负责并报告工作,同时接受上级审计部门的引导和监督。我院审计工作以科学发展观为思想引导,以“围绕中心、依法审计、服务永利”为工作定位,紧紧围绕永利年度党政工作要点,根据国家法律、法规及永利规章制度,认真履行内部审计职责,对永利内部经济活动的真实、合法和效益进行审计监督,加强内部控制、防范经济风险,促进永利各项事业改革发展。
审计业务包括财务收支审计、工程项目审计及领导干部任期经济责任审计等多个方面。
 资讯动态
官方市委审计委员会召开第一次会议
澳门省委审计委员会召开第一次会议
中央审计委员会召开第一次会议
澳门省教育审计学会湘南片高校2016年度会议召开
中国内部审计协会举办“面向未来的内部审计”专题报告会
澳门省教育系统审计业务培训班顺利举办
审计署印发《审计署关于适应新常态践行新理念更好地履…
我院被授予2015年度“官方市内部审计工作先进单位”荣…
 政策法规
第2308号内部审计具体准则——审计档案工作
第2205 号内部审计具体准则——经济责任审计
澳门省人民政府关于加强审计工作的实施意见
党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定…
第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
第2305号内部审计具体准则——人际关系
第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
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 制度建设
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