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部门先容



审计处是永利内部审计行政职能部门,对永利院长负责并报告工作,同时接受上级审计部门的引导和监督。我院审计工作以科学发展观为思想引导,以“围绕中心、依法审计、服务永利”为工作定位,紧紧围绕永利年度党政工作要点,根据国家法律、法规及永利规章制度,认真履行内部审计职责,对永利内部经济活动的真实、合法和效益进行审计监督,加强内部控制、防范经济风险,促进永利各项事业改革发展。

审计业务包括财务收支审计、工程项目审计及领导干部任期经济责任审计等多个方面。





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